我校审计处是学校主管内部审计工作的职能部门,依照国家法律法规及学校的规章制度,独立行使内部审计职权,开展的主要工作有:财务审计工作,包含财务收支审计、经济责任审计、内部控制制度审计、经济效益审计、专项审计、审计调查;工程审计工作,包含工程预决算审计、基本建设工程全过程审计;学校领导交办的其他审计事项。目前内设财务审计和工程审计两个科室,现有专职审计人员4名。
审计处成立30多年来,始终坚持以事实为根据,以法律为准则,客观公正,实事求是的原则,坚持重点审计和常规审计相结合,圆满完成每年度财务审计与工程审计等工作任务。 多年来,审计处根据国家以及教育审计的有关规定、准则,结合我校实际情况,先后制定了《西安科技大学内部审计工作规定》,《西安科技大学审计工作规程》,《西安科技大学关于基本建设、修缮工程竣工决算审计的规定》,《西安科技大学基建修缮项目审计实施办法》,《西安科技大学审计处岗位责任制》和《西安科技大学审计有关参考用表(十二种)》等。
随着学校教育事业的迅速发展,加强内部管理,强化内部监督机制尤为重要。按照上级主管部门的工作部署,紧紧围绕学校的中心工作,转变思想观念,强化服务意识,拓展业务范围,不断提高审计质量。与此同时,积极参与学校物资、设备采购、招投标及相关工作,充分发挥了审计的服务、监督职能,切实维护了学校的经济利益。
|